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    <titolo>FLUSSO AVCP</titolo>
    <abstract>GARE 2018</abstract>
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    <entePubblicatore>ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2019-01-14</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2018</annoRiferimento>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.105706 del 11/09/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Manital S.c.p.a.</ragioneSociale>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.1218008908 del 30/10/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00880711007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.</ragioneSociale>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.108143 del 19/11/2018 - MESE DI NOVEMBRE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.56/PA del 17/07/2018</oggetto>
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          <codiceFiscale>01680360763</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>APOLAB SCIENTIFIC SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.20184E30927 del 29/10/2018</oggetto>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI  Casa Editrice</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1363.90</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-13</dataUltimazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.001824/PA del 19/09/2018</oggetto>
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          <ragioneSociale>parten ufficio</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04770060632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>parten ufficio</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>550.00</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2018-10-05</dataUltimazione>
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      <oggetto>Saldo fattura n° 84/2018 di Gig Consulting per acquisto cartelli e segnaletica sicurezza</oggetto>
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          <ragioneSociale>GIS CONSULTING</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05020301213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIS CONSULTING</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1550.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-07-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-16</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO</denominazione>
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      <oggetto>Saldo fattura n° 157/2018 di RL Distribuzione per ripristino e creazione nuovi punti rete</oggetto>
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        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07700761211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.L. Distribuzione S.r.l</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.316 del 25/10/2018</oggetto>
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          <ragioneSociale>COBOR S.A.S. DI CELARDO CARMELA</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00637520636</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COBOR S.A.S. DI CELARDO CARMELA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>630.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-13</dataUltimazione>
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      <oggetto>Saldo fattura n° 1075/2018 di Partenufficio per acquisto materiale di pulizia</oggetto>
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          <codiceFiscale>04770060632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>parten ufficio</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04770060632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>parten ufficio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>681.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>681.80</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2F23BD324</cig>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO</denominazione>
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      <oggetto>Progetto Madrelingua</oggetto>
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          <ragioneSociale>BRITISH CENTRE S.a.s. di Bervicato Iuri &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05523881216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRITISH CENTRE S.a.s. di Bervicato Iuri &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1960.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1960.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3F22CD99B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95231420639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n° 20184E085/2018 di Spaggiari per Contratto manutenzione e assistenza 01/09/2018-31/12/2018</oggetto>
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          <ragioneSociale>SPAGGIARI  Casa Editrice</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI  Casa Editrice</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>384.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-03-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>384.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4423ED350</cig>
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      <oggetto>Saldo fattura n° 222/2017 di RL Distribuzione per acquisto condizionatore</oggetto>
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          <codiceFiscale>07700761211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.L. Distribuzione S.r.l</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>07700761211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.L. Distribuzione S.r.l</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>750.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>750.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5B21E0103</cig>
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        <codiceFiscaleProp>95231420639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n° 4091/2018 di Argo Software Srl  per rinnovo annuale licenza</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1535.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1535.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95231420639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n° 603/2018 di  Partenufficio per acquisto materiale di pulizia</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04770060632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>parten ufficio</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04770060632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>parten ufficio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>964.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>964.60</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95231420639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n° 152/2018 di RL Distribuzione per acquisto materiale vario</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07700761211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.L. Distribuzione S.r.l</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07700761211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.L. Distribuzione S.r.l</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>55.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>55.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6B23CEBBF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95231420639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FATTPA 2_18 del 28/06/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08762351214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Think.IT Italy s.r.l.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08762351214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Think.IT Italy s.r.l.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95231420639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n°251/2018 di Partenufficio per acquisto carta</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04770060632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>parten ufficio</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04770060632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>parten ufficio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>588.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>588.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7325EC458</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95231420639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.450 del 29/11/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07700761211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.L. Distribuzione S.r.l</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07700761211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.L. Distribuzione S.r.l</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>240.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>240.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95231420639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.14 del 03/07/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03592731214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Viaggi F.lli Pucino s.n.c. di Pucino Stefano &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03592731214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Viaggi F.lli Pucino s.n.c. di Pucino Stefano &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>445.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>445.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7C23D2C23</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95231420639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n° 1227/2018 di Partenufficio per acquisto carta e materale di cancelleria</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04770060632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>parten ufficio</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04770060632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>parten ufficio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>676.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>676.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8123AE520</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95231420639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n° 3/2018 di Tecnowave per intervento tecnico</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03958060612</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOWAVE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03958060612</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOWAVE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>304.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>304.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z82230E564</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95231420639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n° 142/2018 di RL Distribuzione per acquisto mouse</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07700761211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.L. Distribuzione S.r.l</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07700761211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.L. Distribuzione S.r.l</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>50.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z832469BF0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95231420639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BUONO ORDINE 22 DEL 19.07.2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BRGNGL67B10F839N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERGAMASCO ANGELO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BRGNGL67B10F839N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERGAMASCO ANGELO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>686.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>686.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8C1F0DABA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95231420639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.8 del 23/03/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04720391210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUY AND RENT S.A.S. DI NEBBIA SALVATORE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04720391210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUY AND RENT S.A.S. DI NEBBIA SALVATORE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11803.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-06</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8C22DDD98</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95231420639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n° 1134/2018 di Partenufficio per acquisto materiale vario</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04770060632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>parten ufficio</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04770060632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>parten ufficio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>502.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>502.35</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9422D5A68</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95231420639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.000794/PA del 30/03/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04770060632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>parten ufficio</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04770060632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>parten ufficio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>951.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>951.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z9B231C3D5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95231420639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n° 141/2018 di RL Distribuzione per acquisto cuffie</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07700761211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.L. Distribuzione S.r.l</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07700761211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.L. Distribuzione S.r.l</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>252.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>252.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA32523499</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95231420639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FE  000001 del 17/10/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05771740635</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LINEA UFFICIO snc di SAVANELLI A. &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05771740635</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LINEA UFFICIO snc di SAVANELLI A. &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>248.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>248.07</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA72568E82</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95231420639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.7920 del 31/10/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>269.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>269.95</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAB24898CC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95231420639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.309/2018/FHO del 08/11/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07635541217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HORIZON S.R.L S</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07635541217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HORIZON S.R.L S</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>410.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>410.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB222349FA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95231420639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n°66/2018 di  Fimsa Sud per  rilegatura registri alunni</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05313670639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIMSA SUD</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05313670639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIMSA SUD</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>230.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>230.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBE2204A90</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95231420639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n° 119/2018 di  R.L. Distribuzione per acquisto lampada nec um280x</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07700761211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.L. Distribuzione S.r.l</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07700761211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.L. Distribuzione S.r.l</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBL23FD043</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95231420639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BUONO ORDINE N. 21  DEL 13.06.2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04488411218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAETANO D'ALTERIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04488411218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAETANO D'ALTERIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>939.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-06</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>770.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC023004E8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95231420639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2/PA del 06/04/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04216310617</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOLAB</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04216310617</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOLAB</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>501.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>501.65</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC31176F98</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95231420639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n° 20000368/2018 di MPS  per servizio di cassa anno 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00884060526</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONTE DEI PASCHI DI SIENA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00884060526</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONTE DEI PASCHI DI SIENA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2118.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2118.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCB23945BE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95231420639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n° 193/2018 di ITS per Corso infoschool</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06091251212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.T.S. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06091251212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.T.S. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCD21BE420</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95231420639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n° 27418321/2018 di Avion Travel per Viaggio di Istruzione</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00399570613</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AVION TRAVEL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00399570613</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AVION TRAVEL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>31613.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>31613.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD324D6843</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95231420639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.20184E24947 del 07/09/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI  Casa Editrice</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI  Casa Editrice</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>490.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>490.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD421FD203</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95231420639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n° 33/2018 di Dokumental  per noleggio fotocopiatrice sede Centrale periodo 01/01/2018/-31/03/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06691211210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOKUMENTAL SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06691211210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOKUMENTAL SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1780.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1780.52</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD722BE542</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95231420639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n° 118/2018 di RL Distribuzione per acquisto toner</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07700761211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.L. Distribuzione S.r.l</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07700761211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.L. Distribuzione S.r.l</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>129.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>129.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95231420639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.308 del 24/10/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00637520636</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COBOR S.A.S. DI CELARDO CARMELA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00637520636</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COBOR S.A.S. DI CELARDO CARMELA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1008.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1008.88</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95231420639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>POLIZZA n. assicurazione alunni dal 12.07.2018 al 31.08.2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08037550962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER.  ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08037550962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER.  ITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6000.21</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6000.21</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95231420639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.V3-8991 del 11/04/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>88.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>88.54</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95231420639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n° 1134/2018 di Partenufficio per acquisto materiale vario</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04770060632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>parten ufficio</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04770060632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>parten ufficio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>405.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>405.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF221C098D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95231420639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n° 10/2018 di Buy and Rent per acquisto scaffalatura per biblioreca</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04720391210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUY AND RENT S.A.S. DI NEBBIA SALVATORE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04720391210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUY AND RENT S.A.S. DI NEBBIA SALVATORE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZF323AAAA1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95231420639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n° 194/2018 di RL Distribuzione per acquisto materiale informatico</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07700761211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.L. Distribuzione S.r.l</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07700761211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.L. Distribuzione S.r.l</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>58.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>58.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF822712EB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95231420639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n° 12/2018 di D'Isanto per acquisto strumenti musicali</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06044250634</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D'ISANTO STRUMENTI MUSICALI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06044250634</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D'ISANTO STRUMENTI MUSICALI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1228.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1228.60</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF8230D913</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95231420639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n° 140/2018 di RL Distribuzione per Contratto di assistenza informatica</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07700761211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.L. Distribuzione S.r.l</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07700761211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.L. Distribuzione S.r.l</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2300.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZF823AAA04</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95231420639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.231 del 19/06/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07700761211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.L. Distribuzione S.r.l</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07700761211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.L. Distribuzione S.r.l</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>667.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>667.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>7362437B34</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95231420639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.109250 del 13/12/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07960110158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BANCA FARMAFCTORING SPA MILANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07960110158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BANCA FARMAFCTORING SPA MILANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>81967.21</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>81967.21</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z041F7B759</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95231420639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.20174E27180 del 18/09/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI  Casa Editrice</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI  Casa Editrice</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI  Casa Editrice</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1490.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1490.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1821CB148</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95231420639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura di RL Distribuzioni</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07700761211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.L. Distribuzione S.r.l</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07700761211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.L. Distribuzione S.r.l</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1221.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1221.31</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1D20BF6F6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95231420639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.5/PA del 06/12/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06644991215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>QUARTO CANALE SOOC. COOP</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06644991215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>QUARTO CANALE SOOC. COOP</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1250.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z461CE8B73</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95231420639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.000000001542 del 11/04/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08037550962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER.  ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08037550962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER.  ITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2482.59</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2482.59</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto Kit Sicurezza netto</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06091251212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.T.S. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06091251212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.T.S. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3050.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2500.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n° 4E34296/2017 di Spaggiari per acquisto materiale didattico</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI  Casa Editrice</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI  Casa Editrice</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3486.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3486.14</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95231420639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.5 del 24/07/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BRGNGL67B10F839N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERGAMASCO ANGELO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BRGNGL67B10F839N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERGAMASCO ANGELO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1450.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD02080839</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95231420639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.4367 del 30/11/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00661200634</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D'ORTA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00661200634</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D'ORTA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD021CB0DF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95231420639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattora di Progress per acquisto materiale di cancelleria</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05984131218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROGRESS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05984131218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROGRESS S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2622.86</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2622.86</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7A1D4FED9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95231420639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n° 123/2016 di Sviluppo Ufficio Srl per canone noleggio fotocopiatrice plesso S.Chiara</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02866490614</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SVILUPPO UFFICIO Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02866490614</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SVILUPPO UFFICIO Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2212.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2212.09</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE70178397</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95231420639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n°  8716208981/2016 Rendiconto 2087971460 Poste Italiane</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2134.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2134.46</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZEB1330BCA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95231420639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura  n° AG15023072/2016  di Vodafon Italia SpA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>93026890017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VODAFONE OMNITEL B.V.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>93026890017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VODAFONE OMNITEL B.V.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1528.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-31</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1495.76</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
  </data>
</legge190:pubblicazione>
