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    <titolo>FLUSSO AVCP</titolo>
    <abstract>GARE 2018</abstract>
    <dataPubblicazioneDataset>2020-01-21</dataPubblicazioneDataset>
    <entePubblicatore>ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2020-01-21</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2019</annoRiferimento>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.92 del 17/07/2019</oggetto>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.19PA33 del 14/05/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ANTONELLA IANNONE</ragioneSociale>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.000525/PA del 06/03/2019</oggetto>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.11 del 30/09/2019</oggetto>
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          <ragioneSociale>BERGAMASCO ANGELO</ragioneSociale>
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      <oggetto>FATT.3362/PA DEL 16.1.2018</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>2208.20</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-03-21</dataInizio>
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      <oggetto>ORDINE MATERIALE PUBBLICITARIO E STAMPATI</oggetto>
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          <ragioneSociale>BERGAMASCO ANGELO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BERGAMASCO ANGELO</ragioneSociale>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.FPA 209/19 del 23/09/2019</oggetto>
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          <codiceFiscale>05791401218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>sares srl</ragioneSociale>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.71/PA del 15/02/2019</oggetto>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>06091251212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.T.S. SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1040.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-03-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-21</dataUltimazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.A/169 del 29/11/2019</oggetto>
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          <ragioneSociale>R.L. Distribuzione S.r.l</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07700761211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.L. Distribuzione S.r.l</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>74.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-12-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-02</dataUltimazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.1184 del 30/04/2019</oggetto>
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          <ragioneSociale>D'ORTA SPA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00661200634</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D'ORTA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-05-31</dataInizio>
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      <oggetto>corso di formazione per ricostruzione di carriera</oggetto>
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          <ragioneSociale>DOCENDO ACCADEMY</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>14621041004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOCENDO ACCADEMY</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-05</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>95231420639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.311-2019-FE del 27/09/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ARCOMETAL S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>07518961219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCOMETAL S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-10-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>120.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1C2A5983C</cig>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.1817 del 22/11/2019</oggetto>
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          <ragioneSociale>COBOR S.A.S. DI CELARDO CARMELA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00637520636</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COBOR S.A.S. DI CELARDO CARMELA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>540.53</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>540.53</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO</denominazione>
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      <oggetto>biglietti treno per formazione del 28.11.2019</oggetto>
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          <ragioneSociale>KAMPBELL TOURS</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07334211211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KAMPBELL TOURS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>328.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>140.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1 del 15/01/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>BRGNGL67B10F839N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERGAMASCO ANGELO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BRGNGL67B10F839N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERGAMASCO ANGELO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>745.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>745.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95231420639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>imkpegno per materiale igienico - sanitario</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03103490482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STYLGRAFIX ITALIANA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03103490482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STYLGRAFIX ITALIANA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>836.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>685.78</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.123/pa del 08/03/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06091251212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.T.S. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06091251212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.T.S. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>570.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95231420639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.20194E05366 del 21/02/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI  Casa Editrice</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI  Casa Editrice</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>264.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>264.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95231420639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>imp prot.788 del 25.02.2019- pubblicita</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BRGNGL67B10F839N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERGAMASCO ANGELO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BRGNGL67B10F839N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERGAMASCO ANGELO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>120.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3629FA4BB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95231420639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.605 del 15/10/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05313670639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIMSA SUD</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05313670639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIMSA SUD</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>492.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>492.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95231420639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FPA 1/19 del 30/09/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07334211211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KAMPBELL TOURS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07334211211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KAMPBELL TOURS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3875.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3875.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.474 del 06/06/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COMPUTER SOFTWARE S.R.L</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08976091218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER SOFTWARE S.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.20 del 21/01/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FIMSA SUD</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05313670639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIMSA SUD</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>135.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-21</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95231420639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.A/106 del 06/09/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07700761211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.L. Distribuzione S.r.l</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07700761211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.L. Distribuzione S.r.l</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>850.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-01</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ORDINE SEGRETERIA DIGITALE</oggetto>
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          <ragioneSociale>SPAGGIARI  Casa Editrice</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI  Casa Editrice</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3172.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-22</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>95231420639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.83 del 20/03/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EDITORIALE PAGANO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04850601214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDITORIALE PAGANO SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>320.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>320.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5D275D1BD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95231420639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.19PA-00423 del 13/03/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03103490482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STYLGRAFIX ITALIANA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03103490482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STYLGRAFIX ITALIANA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>485.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>485.40</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5E2ABE53F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95231420639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CORSO ARGO SU PASSWEB</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08976091218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER SOFTWARE S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>08976091218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER SOFTWARE S.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>50.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95231420639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.34/PA del 21/11/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03342280611</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO CAPUTO S.A.S. DI ARCANGELO C</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03342280611</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO CAPUTO S.A.S. DI ARCANGELO C</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95231420639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.211pa del 18/09/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03661941215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INGHILTERRA FELICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03661941215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INGHILTERRA FELICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>588.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>588.52</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95231420639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.254/2019/FHO del 10/09/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07635541217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HORIZON S.R.L S</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07635541217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HORIZON S.R.L S</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>145.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95231420639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.255 del 31/05/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02655620421</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INCOACHING S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02655620421</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INCOACHING S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>96.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>96.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z72235293E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95231420639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.3020008580 del 22/02/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01483500524</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Banca MPS S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01483500524</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Banca MPS S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>875.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7D2A924CD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95231420639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO MEPA N. 5213605- MATERIALE DIDATTICO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03458171216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA NUOVA DIDATTICA SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03458171216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA NUOVA DIDATTICA SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2170.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1778.75</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8126DE50C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95231420639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.21/PA del 04/02/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06691211210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOKUMENTAL SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06691211210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOKUMENTAL SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1709.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1709.10</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z82286DFEF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95231420639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.A/53 del 21/05/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07700761211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.L. Distribuzione S.r.l</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07700761211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.L. Distribuzione S.r.l</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>310.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>310.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z872AC73AE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95231420639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO PER MATERIALE DI PULIZIA ODA N. 5235521</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06720951216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTONELLA IANNONE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06720951216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTONELLA IANNONE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1698.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1392.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8B2B3430D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95231420639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ordine mat. di cancelleria</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03103490482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STYLGRAFIX ITALIANA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03103490482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STYLGRAFIX ITALIANA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>982.47</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>192.34</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9127C046D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95231420639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.A/54 del 21/05/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07700761211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.L. Distribuzione S.r.l</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07700761211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.L. Distribuzione S.r.l</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z9329E65A7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95231420639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.310-2019-FE del 27/09/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07518961219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCOMETAL S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07518961219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCOMETAL S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z96273AF4B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95231420639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ABBONAMENTO AMMINISTRARE LA SCUOLA+ DIRIGERE LA SCUOLA ANNO 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>140.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>140.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z962ACF343</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95231420639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.03032/19 del 29/11/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Euroedizioni Torino S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Euroedizioni Torino S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>140.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-12-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-02</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO</denominazione>
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      <oggetto>ORDINE SOFTWARE LIBRI DI TESTO- ORD. N. 22</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SPAGGIARI  Casa Editrice</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SPAGGIARI  Casa Editrice</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>366.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO</denominazione>
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      <oggetto>IMP.PROT.2087 DEL 17.6.2019- TARGA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BERGAMASCO ANGELO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BERGAMASCO ANGELO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>60.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-06-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-05</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.324-2019 del 25/11/2019</oggetto>
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          <codiceFiscale>03458171216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA NUOVA DIDATTICA SAS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>279.90</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-12-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-02</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTRATTO ANNUALE ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA</oggetto>
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          <ragioneSociale>R.L. Distribuzione S.r.l</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07700761211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.L. Distribuzione S.r.l</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3050.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-12-05</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>625.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.34648 del 25/11/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RAS. E. SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>RAS. E. SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>135.03</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-12-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>135.03</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95231420639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.20194E26304 del 30/09/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI  Casa Editrice</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI  Casa Editrice</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1287.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1287.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95231420639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.154 del 24/07/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04850601214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDITORIALE PAGANO SNC</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04850601214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDITORIALE PAGANO SNC</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>98.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>98.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.19PA63 del 07/10/2019</oggetto>
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          <ragioneSociale>ANTONELLA IANNONE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06720951216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTONELLA IANNONE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>847.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>847.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95231420639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOFTWARE CIFRATURA DEI DATI STORMSHIELD DATA SECURITY-VALIDITA' ANNUALE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06091251212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.T.S. SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06091251212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.T.S. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>2415.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-24</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1980.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95231420639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ORDINE STAMPA GIORNALINI- PROT.N. 2212</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>BRGNGL67B10F839N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERGAMASCO ANGELO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BRGNGL67B10F839N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERGAMASCO ANGELO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-07-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>350.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95231420639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FPA 210/19 del 23/09/2019</oggetto>
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          <ragioneSociale>sares srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05791401218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>sares srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2000.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC126DF64C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95231420639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.V2/500042 del 31/01/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06067681004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLICK UFFICIO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06067681004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLICK UFFICIO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1691.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1691.78</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD62A8BD54</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95231420639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRENOTAZIONI VOLI PER GRANATA DAL 1.3.2020 AL 8.03.2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>07334211211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KAMPBELL TOURS</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07334211211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KAMPBELL TOURS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2000.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDE26EF727</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95231420639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.22/PA del 12/02/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SVILUPPO UFFICIO Srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02866490614</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SVILUPPO UFFICIO Srl</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>926.24</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95231420639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.10 del 01/08/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>BRGNGL67B10F839N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERGAMASCO ANGELO</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BRGNGL67B10F839N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERGAMASCO ANGELO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>350.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95231420639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.20194E02993 del 31/01/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI  Casa Editrice</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI  Casa Editrice</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>950.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>950.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE227E7F0D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95231420639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.101 del 11/05/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05578951211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MT COMMUNICATIONS SCOPRIAMO LA NOSTRA TERRA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05578951211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MT COMMUNICATIONS SCOPRIAMO LA NOSTRA TERRA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>368.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>368.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE72AEE59A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95231420639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ordine per derattizzazione</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00661200634</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D'ORTA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00661200634</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D'ORTA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>317.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>260.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEA2A87157</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95231420639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.V2/608810 del 14/11/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02044501001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02044501001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>666.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>666.05</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEE26039B8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95231420639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.27419299 del 24/05/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00399570613</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AVION TRAVEL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00399570613</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AVION TRAVEL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>25840.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>25840.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZEE26D9A7F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95231420639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.74 del 28/02/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00661200634</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D'ORTA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00661200634</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D'ORTA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEF2717A05</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95231420639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FPA 1/19 del 01/03/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04488411218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAETANO D'ALTERIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04488411218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAETANO D'ALTERIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEF2920FD9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95231420639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.V2/569639 del 17/07/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02044501001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02044501001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>573.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>573.64</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF129E0A50</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95231420639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>biglietti treno per formazione del 28.11.2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07334211211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KAMPBELL TOURS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07334211211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KAMPBELL TOURS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>140.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>91.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF12A63B89</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95231420639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.20194E29680 del 30/10/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09247981005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Italo-Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI  Casa Editrice</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09247981005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Italo-Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI  Casa Editrice</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>146.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>146.09</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
  </data>
</legge190:pubblicazione>
