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    <titolo>FLUSSO AVCP</titolo>
    <abstract>GARE2021</abstract>
    <dataPubblicazioneDataset>2022-01-25</dataPubblicazioneDataset>
    <entePubblicatore>ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2022-01-25</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2021</annoRiferimento>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO</denominazione>
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      <oggetto>IMPEGNO PER 2 ISTRUTTORI PER ATTIVITà SPORTIVE</oggetto>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.FPA 1/21 del 17/12/2021 Fornitura del 17/12/2021</oggetto>
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          <ragioneSociale>Officina Piccoli Sportivi Rugby ASD</ragioneSociale>
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      <oggetto>FATT.003 DEL 13/12/2021</oggetto>
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          <codiceFiscale>06336291213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE BORBONICA SOTTERRANEA</ragioneSociale>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.AN11903754 del 08/07/2021</oggetto>
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          <codiceFiscale>93026890017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VODAFONE OMNITEL B.V.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>919.07</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>fatt.1 del 08/06/2021- ESPERTO pon DRONI in Volo</oggetto>
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          <ragioneSociale>MARRAZZO MICHELE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>MRRMHL79C05F839T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARRAZZO MICHELE</ragioneSociale>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.FPA 74/21 del 17/05/2021</oggetto>
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          <ragioneSociale>DOMI GROUP - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07864481218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOMI GROUP - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>327.87</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>IMPEGNO PER 4 GG DI VISITE GUIDATE</oggetto>
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          <codiceFiscale>03232241210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PETRELLESE TOURS s.n.c</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2380.33</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-01-23</dataUltimazione>
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      <oggetto>SALDO ACCORDO " INSIEME PER LA SICUREZZA 2" MEDICO COMPETENTE DAL 12/6/2020 AL 12/06/2021</oggetto>
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          <ragioneSociale>I.C." G. SIANI" VILLARICCA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>95186620639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.C." G. SIANI" VILLARICCA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>942.62</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-03-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-11</dataUltimazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.AN03985043 del 07/03/2021</oggetto>
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          <ragioneSociale>VODAFONE OMNITEL B.V.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>93026890017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VODAFONE OMNITEL B.V.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>533.44</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-03-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-11</dataUltimazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.70 del 15/01/2021</oggetto>
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          <ragioneSociale>PIPARKING S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PIPARKING S.R.L.</ragioneSociale>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.AN00007034 del 07/01/2021</oggetto>
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          <codiceFiscale>93026890017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VODAFONE OMNITEL B.V.</ragioneSociale>
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      <oggetto>saldo ACCORDO DI RETE " SCUOLE IN SICUREZZA" pROT.N. 1789 DEL 15/10/2020- ACQUISTO 1000 MASCHERINE FFP2</oggetto>
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          <ragioneSociale>I.C." G. SIANI" VILLARICCA</ragioneSociale>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.8T00002528 del 12/01/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95231420639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ORDINE N. 24 - PROT.N. 2776- MATERIALE IGIENICO SANITARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COBOR S.A.S. DI CELARDO CARMELA</ragioneSociale>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.B/42 del 13/07/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07907430636</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Stampa &amp; Pubblicità S.a.s. di Rosito Maria</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4750.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.239 del 26/01/2021</oggetto>
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          <ragioneSociale>COMPUTER SOFTWARE S.R.L</ragioneSociale>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SANIFICAZIONE LOCALI PLESSO SANTA CHIARA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>D'ORTA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>341.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.11 del 22/11/2021 Fornitura del 22/11/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DIDATTICART.IT</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>09859671217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIDATTICART.IT</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2021-12-02</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.390/PA del 22/06/2021</oggetto>
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          <codiceFiscale>06091251212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.T.S. SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>570.00</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2021-07-26</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.FPA 43/21 del 25/01/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>HORIZON S.R.L S</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07635541217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HORIZON S.R.L S</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-01-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-03</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.V2/515105 del 26/02/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02044501001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02044501001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1079.26</importoAggiudicazione>
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        <codiceFiscaleProp>95231420639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.8 del 11/11/2021 Fornitura del 11/11/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04190891210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Trattoria Raiano snc di Iovine Antonio e Aldo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04190891210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Trattoria Raiano snc di Iovine Antonio e Aldo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5790.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-24</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95231420639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ORDINE PROT. 2777 DEL 16/09/2021- CANCELLERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>205.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-29</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>95231420639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.40/PA del 29/01/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06091251212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.T.S. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06091251212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.T.S. SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-01-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>160.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1B312D2EF</cig>
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        <codiceFiscaleProp>95231420639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.123/PA del 02/04/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06691211210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOKUMENTAL SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06691211210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOKUMENTAL SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>215.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>215.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1C308054D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95231420639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.20214E05257 del 09/02/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI  Casa Editrice</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI  Casa Editrice</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2450.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>95231420639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FPA 252/21 del 15/02/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07635541217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HORIZON S.R.L S</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07635541217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HORIZON S.R.L S</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>360.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>360.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95231420639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>accordo rete scolastica " Ancora insieme per la sicurezza"- medico competente da 01/09/2021 al 31/08/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>95186620639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.C." G. SIANI" VILLARICCA</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>95186620639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.C." G. SIANI" VILLARICCA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-20</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95231420639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.434 del 29/11/2021 Fornitura del 29/11/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05313670639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIMSA SUD</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05313670639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIMSA SUD</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>105.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>105.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95231420639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.A/10 del 25/01/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07700761211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.L. Distribuzione S.r.l</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07700761211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.L. Distribuzione S.r.l</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>207.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>207.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95231420639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.8T00122562 del 11/03/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>681.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>681.11</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2B3176310</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95231420639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ORDINE MEPA SANIFICA ARIA 30- BEGHELLI- COMPRENSIVO DI PRESA SMART PIU' MONTAGGIO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09551541213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADE CONSULTING s.r.l.s</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09551541213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADE CONSULTING s.r.l.s</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7320.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6000.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95231420639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.138/PA del 12/04/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06691211210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOKUMENTAL SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06691211210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOKUMENTAL SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1215.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1215.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95231420639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.01244/21 del 24/02/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Euroedizioni Torino S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Euroedizioni Torino S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>140.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>140.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3032EE58C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95231420639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ORDINE N. 21- PROT.2550 DEL 6/9/2021- TONER</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06691211210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOKUMENTAL SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06691211210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOKUMENTAL SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>87.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>72.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z30339FFED</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95231420639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.575/PA del 26/10/2021 Fornitura del 26/10/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06091251212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.T.S. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06091251212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.T.S. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>120.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3632367CC</cig>
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        <codiceFiscaleProp>95231420639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1275/FE del 30/06/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02683390401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Kratos S.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02683390401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Kratos S.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>489.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>489.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3A2FC8532</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95231420639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTRATTO ARGO- USO LICENZE ANNO 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1255.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1029.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3B302F5A2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95231420639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FATTPA 3_21 del 15/01/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08048881216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.GE.MA srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08048881216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.GE.MA srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>330.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>330.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4B33BE0C5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95231420639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DVD E SCATOLE DIDATTICHE PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>00856180674</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Istituto Didattico Srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00856180674</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Istituto Didattico Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1610.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-24</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1610.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95231420639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SANIFICAZIONE LOCALI PLESSO VIA MACELLO E SEDE CENTRALE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00661200634</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D'ORTA SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>D'ORTA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>549.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-24</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>450.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>GIORNO 13/12/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>04190891210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Trattoria Raiano snc di Iovine Antonio e Aldo</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04190891210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Trattoria Raiano snc di Iovine Antonio e Aldo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-17</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RINNOVO ANTIVIRUS CONTRATTO ANNUALE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06091251212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.T.S. SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06091251212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.T.S. SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1634.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-11</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>790.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95231420639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RINNOVO ANTIVIRUS CONTRATTO ANNUALE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06091251212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.T.S. SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06091251212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.T.S. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1634.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-11</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>550.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95231420639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1571 del 20/11/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>COBOR S.A.S. DI CELARDO CARMELA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00637520636</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COBOR S.A.S. DI CELARDO CARMELA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>106.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-01-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>106.56</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95231420639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.635 del 29/11/2021 Fornitura del 29/11/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CENTRO ITALIANO TIFLOTECNICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04394290755</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO ITALIANO TIFLOTECNICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>998.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>998.40</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95231420639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.A/52 del 24/03/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07700761211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.L. Distribuzione S.r.l</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07700761211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.L. Distribuzione S.r.l</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1815.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1815.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95231420639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ODA N. 6262677- ACQUISTO DEFIBRILLARO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02683390401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Kratos S.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02683390401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Kratos S.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>819.67</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6B3223E4B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95231420639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.4 del 12/07/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BRGNGL67B10F839N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERGAMASCO ANGELO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BRGNGL67B10F839N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERGAMASCO ANGELO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>985.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>985.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z722F4479D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95231420639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.19 del 14/05/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04058490618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Rosaria Dell'Aversana</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04058490618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Rosaria Dell'Aversana</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1470.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1470.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7A2DC7E1E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95231420639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.43/1 del 25/11/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04476530615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAFE&amp;CERT SRLS</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04476530615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAFE&amp;CERT SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8231E6733</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95231420639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.20214E16928 del 28/05/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI  Casa Editrice</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI  Casa Editrice</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>65.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>65.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z893063290</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95231420639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>impegno per manutenzione e riparazione impianto elettrico e rete lan più allarme</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04488411218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAETANO D'ALTERIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04488411218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAETANO D'ALTERIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2318.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1900.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8D3085CA0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95231420639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ordine MEPA 6012256</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02070990615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINE INFORMATICHE SAS</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02070990615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINE INFORMATICHE SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12718.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-01-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>11244.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z933309A11</cig>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE SEDE SUCCURSALE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04488411218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAETANO D'ALTERIO</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04488411218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAETANO D'ALTERIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1998.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-01-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1800.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95231420639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto materiale</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>DECATHLON ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11005760159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DECATHLON ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2536.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-11</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MONTAGGIO AREATORI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>GAETANO D'ALTERIO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04488411218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAETANO D'ALTERIO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2924.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1700.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.31-2021 del 20/01/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LA NUOVA DIDATTICA SAS</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03458171216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA NUOVA DIDATTICA SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1082.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <cig>ZA932E50C6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95231420639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto visiere con occhiali</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03458171216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA NUOVA DIDATTICA SAS</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03458171216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA NUOVA DIDATTICA SAS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>409.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-03</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95231420639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ORDINE ARGO RINNOVO INVENTARIALE CM 4083</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COMPUTER SOFTWARE S.R.L</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08976091218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER SOFTWARE S.R.L</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>353.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>290.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>95231420639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.259 del 02/03/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>COBOR S.A.S. DI CELARDO CARMELA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00637520636</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COBOR S.A.S. DI CELARDO CARMELA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1055.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1055.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95231420639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.240 del 26/01/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08976091218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER SOFTWARE S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08976091218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER SOFTWARE S.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>290.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>290.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB4314BE35</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95231420639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO WEBINAR EX ART 36, 37, 266 DLgs 81/08 PER TUTTO PERSONALE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09412001217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIS CONSULTING srls</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09412001217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIS CONSULTING srls</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1280.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1280.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBB3350972</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95231420639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO ACCESSORI PER SANIFICATORI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09859671217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIDATTICART.IT</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09859671217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIDATTICART.IT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>544.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>446.20</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC232E10EB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95231420639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PURIFICATORI SANIFICA ARIA BEGHELLI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI  Casa Editrice</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI  Casa Editrice</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9508.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7794.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC332204A2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95231420639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.12100604280000000236 del 15/06/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11005760159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DECATHLON ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11005760159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DECATHLON ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>40.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>40.89</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZD2E4A947</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95231420639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo incarico Responsabile del servizio prevenzione e protezione A.S. 20/21 DAL 01/09/2020 AL 31/08/2021 pROT.N. 2212 DEL 21/09/20</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>95186620639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.C." G. SIANI" VILLARICCA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>95186620639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.C." G. SIANI" VILLARICCA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1268.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1268.80</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD43272333</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95231420639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FPA 4/21 del 21/07/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04711681215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ciro Perna Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04711681215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ciro Perna Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2450.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZDC31CB39E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95231420639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.154-2021 del 20/05/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LA NUOVA DIDATTICA SAS</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03458171216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA NUOVA DIDATTICA SAS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>254.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-25</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95231420639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.389/PA del 22/06/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>I.T.S. SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06091251212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.T.S. SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1680.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-07-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-26</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95231420639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.A/79 del 07/05/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>R.L. Distribuzione S.r.l</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07700761211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.L. Distribuzione S.r.l</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>127.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-27</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.0000060/PA del 26/05/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>L'ABCD S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07769051215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'ABCD S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>15565.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-25</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ODA 6450982 MATERIALE MUSICALI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>INGHILTERRA FELICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03661941215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INGHILTERRA FELICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>4214.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-02</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>95231420639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.A/67 del 16/04/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07700761211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.L. Distribuzione S.r.l</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07700761211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.L. Distribuzione S.r.l</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>110.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>110.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95231420639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ISCRIZIONE PC A DOMINO+CONFIGURAZIONE VARI PROGRAMMI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06091251212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.T.S. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06091251212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.T.S. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>146.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>120.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95231420639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TARGA CON STAMPA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>BERGAMASCO ANGELO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BRGNGL67B10F839N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERGAMASCO ANGELO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>65.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>65.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEF32683CC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95231420639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1/PA del 03/08/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06880391211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROSARIO DI LORENZO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06880391211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROSARIO DI LORENZO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1178.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-08-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-08-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1178.80</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF03220018</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95231420639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.015-024670 del 16/06/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05602710963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEROY MARLIN ITALIA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05602710963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEROY MARLIN ITALIA Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>158.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>158.09</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF33477ACA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95231420639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.572 del 17/12/2021 Fornitura del 17/12/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07091380639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIACOMO DI MARO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07091380639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIACOMO DI MARO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>172.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>172.20</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF633C6B06</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95231420639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>impegno mat cancelleria</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02044501001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02044501001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>956.59</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>784.09</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF730B7FC4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95231420639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.V3-5139 del 25/02/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>471.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>471.65</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF930EB00E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95231420639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.AN07944850 del 06/05/2021 Fornitura del 06/05/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>93026890017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VODAFONE OMNITEL B.V.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>93026890017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VODAFONE OMNITEL B.V.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1201.88</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-11-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>881.92</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>95231420639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO SIM</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>VODAFONE OMNITEL B.V.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4333.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-29</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO</denominazione>
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      <oggetto>ordine n. 29 dell'1/12/2020 software per sistemi accessi</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Ciro Perna Srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Ciro Perna Srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>488.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-01</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.20PA-02490 del 30/11/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>STYLGRAFIX ITALIANA SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>STYLGRAFIX ITALIANA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1728.58</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-04</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95231420639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.20PA-02762 del 16/12/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>STYLGRAFIX ITALIANA SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03103490482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STYLGRAFIX ITALIANA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>287.02</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2021-08-05</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95231420639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTRATTO DI DERATTIZZAZIONE E PROFILASSI ANTIMURINA ANNO 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00661200634</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D'ORTA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>700.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9D3001F0C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95231420639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO</denominazione>
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      <oggetto>IMPEGNO PER N. 1 CONDIZIONATORE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CO.GE.MA srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>08048881216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.GE.MA srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>854.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>700.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95231420639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - DI GIACOMO-3 SANTA CHIARA - QUALIANO</denominazione>
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      <oggetto>CONTRATTO ANNUALE ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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</legge190:pubblicazione>
